
我們公司的增值稅稅負(fù)率,是按什么計(jì)算的,我們開(kāi)增值稅發(fā)票是開(kāi)差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
答: 你好!是實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入。
我們公司一個(gè)月能開(kāi)220萬(wàn)增值稅發(fā)票,那么我們一個(gè)月要叫別人幫我們開(kāi)增值稅發(fā)票的是多少?我們的單位增值稅稅負(fù)率是2%,那么我們的進(jìn)項(xiàng)是
答: 含進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票合計(jì)=220*(17*-2)/17%=194.12萬(wàn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月銷售產(chǎn)品,開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)232萬(wàn),增值稅負(fù)稅率5%,本月需回發(fā)票價(jià)稅合計(jì)?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您增值稅稅率13%么 您回票的話 稅率多少?


不忘初心 追問(wèn)
2021-09-08 10:25
小菲老師 解答
2021-09-08 10:27
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2021-09-08 10:46