
員工出差,補(bǔ)貼,沒有發(fā)票 怎么做賬
答: 你好,不需要發(fā)票,直接填列在差旅費(fèi)報(bào)銷單中,報(bào)銷
出差員工補(bǔ)貼200元 帶回的發(fā)票卻沒有達(dá)到200元 怎么做賬呢
答: 同學(xué)你好!有發(fā)票的部分? ?做管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 差額的話? 記入管理費(fèi)用-工資? ?并入職工工資? ?申報(bào)個(gè)稅的? ??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以做賬嗎
答: 這個(gè)需要問下你稅局那邊口徑,還有就是這個(gè)是稅前扣除是有標(biāo)準(zhǔn)的


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2021-08-31 21:48
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