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別了再來
于2016-12-25 18:25 發(fā)布 ??943次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-12-25 18:41
您好!王老師,是不是這樣,借:銀行存款 貸:遞延收益,以后如發(fā)生拆遷費用再沖遞延收益,遞延收益如有余額,會交稅嗎?是政府拆遷。謝謝!
王雁鳴老師 解答
2016-12-25 18:31
您好,應該記入遞延收益科目的。
2016-12-25 18:46
您好,收到時,借:銀行存款 貸:遞延收益,以后如發(fā)生拆遷費用,借:相關科目,貸:銀行存款,同時,借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入-政府補助。遞延收益如有余額,滿足三個條件,一有政府撥款文件,二,有政府財政部門對此資金使用的管理辦法,三,此資金單獨核算,就不會交稅,但是支出也不能稅前扣除,否則要交稅的。
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您好王老師,無專項應付款一級科目,已收拆遷款,怎么賬務處理?
答: 您好,應該記入遞延收益科目的。
專項應付款對外投資賬務處理
答: 您好,專項應付款不是有專項用途嗎,怎么可以用于對外投資呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
專項應付款的賬務處理
答: 我單位動遷,政府給予土地房屋補償2900萬,作為專項應付款入賬,搬遷及固定資產(chǎn)清理抵銷專項應付款400萬,乘余專項應付款用于購置土地,建廠房,這一部分專項應付款應如何作會計處理。
專項應付款的賬務處理?
討論
老師 我想問一下專項應付款的賬務處理
?農(nóng)村經(jīng)濟合作社收到扶貧資金賬務處理?是通過“專項應付款”核算還是“公積公益金”哪個科目核算比較合適?
收到專項資金20萬,可是實際用了28萬,把專項應付款20萬的沖掉了,還有8萬怎么做賬務處理
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103689 個
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王雁鳴老師 解答
2016-12-25 18:31
王雁鳴老師 解答
2016-12-25 18:46