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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-25 18:41

您好!王老師,是不是這樣,借:銀行存款  貸:遞延收益,以后如發(fā)生拆遷費用再沖遞延收益,遞延收益如有余額,會交稅嗎?是政府拆遷。謝謝!

王雁鳴老師 解答

2016-12-25 18:31

您好,應該記入遞延收益科目的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-25 18:46

您好,收到時,借:銀行存款 貸:遞延收益,以后如發(fā)生拆遷費用,借:相關科目,貸:銀行存款,同時,借:遞延收益,貸:營業(yè)外收入-政府補助。遞延收益如有余額,滿足三個條件,一有政府撥款文件,二,有政府財政部門對此資金使用的管理辦法,三,此資金單獨核算,就不會交稅,但是支出也不能稅前扣除,否則要交稅的。

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您好,應該記入遞延收益科目的。
2016-12-25 18:31:37
您好,專項應付款不是有專項用途嗎,怎么可以用于對外投資呢
2019-10-16 23:24:12
你好,借:固定資產(chǎn)等科目,貸:銀行存款?
2021-04-19 19:22:17
我單位動遷,政府給予土地房屋補償2900萬,作為專項應付款入賬,搬遷及固定資產(chǎn)清理抵銷專項應付款400萬,乘余專項應付款用于購置土地,建廠房,這一部分專項應付款應如何作會計處理。
2015-11-09 15:53:26
你好,收到 借;銀行存款 貸;專項應付款 購買資產(chǎn),借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 計提折舊,借;管理費用 貸;累計折舊 攤銷,借;專項應付款,貸;營業(yè)外收入
2019-03-18 14:10:28
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