
老師好!本單位有兩個賬戶,一個基礎戶,一個虛擬戶,出納錯把基本戶的存款記在虛擬戶上,因為要撤銷基礎戶,基礎戶的存款都轉(zhuǎn)給上級單位了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)記錯。如果現(xiàn)在調(diào)整記錯的賬,基礎戶的存款出納賬就多了這筆錢,做調(diào)節(jié)表跟銀行對賬就對不上,請教老師怎么辦
答: 你好,你現(xiàn)在應該把做錯的科目調(diào)整!然后對賬單!如果當時收支時間有差異就可以用余額表來調(diào)整!但是余額表不是做賬的依據(jù)!先把賬調(diào)整過來在核對!!
出納每個月與銀行對賬,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表,是跟企業(yè)基本賬戶對賬嗎 ,,,還是企業(yè)辦理的每個銀行都需要對賬?
答: 同學你好,出納每個月與銀行對賬,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表,企業(yè)辦理的每個銀行都需要對賬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問9月做的銀行調(diào)節(jié)表,銀行已收,企業(yè)未收到10月需要調(diào)整回來嗎?
答: 到10月需要調(diào)整回來嗎? 不用

