
境內(nèi)自行研發(fā)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用為2 400萬(wàn)元;委托關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行研發(fā),支付研發(fā)費(fèi)用1 600萬(wàn)元,已經(jīng)收到關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)于研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì)報(bào)告。計(jì)算研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
答: 委托研發(fā)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除。? 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=(2400%2B1600×80%)×75%=2760(萬(wàn)元)。
有研發(fā)費(fèi)用怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?
答: 同學(xué)您好,您好 填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,23年企業(yè)所得稅中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策有嗎?
答: 同學(xué)你好 今年這個(gè)還沒(méi)出來(lái)呢
企業(yè)當(dāng)年虧損,企業(yè)所得稅是從當(dāng)年算往后彌補(bǔ)5年,是這樣嗎,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要什么條件?
企業(yè)所得稅的數(shù)字是自己手填進(jìn)去嗎?研發(fā)費(fèi)用加價(jià)扣除第四個(gè)季度要填嗎
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,那個(gè)研發(fā)費(fèi)用要填列嗎?我們每個(gè)月都有提研發(fā)費(fèi)用。
企業(yè)所得稅為什么這邊研發(fā)費(fèi)用的上期不能改數(shù)字 我就新增了 填了第四季度的 但是保存不了 說(shuō)重復(fù)?

