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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-23 13:46

1、收到錢時   借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款             
2、開票時  借:應(yīng)收賬款  貸:主營收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅             
3、當(dāng)月確認(rèn)維修成本時   借:勞務(wù)成本  貸:應(yīng)付賬款          
4、 根據(jù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營成本  貸:勞務(wù)成本           
5 、支付時  借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款              
6、 收到票時  借:銷售費用-維修費    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))   貸:????這些步驟對嗎?最后一個不知道了

追問

2016-12-23 13:47

那開票給我們了怎么辦?

鄒老師 解答

2016-12-23 13:30

你好,收到的維修費做收入,支付的維修費做成本

鄒老師 解答

2016-12-23 13:47

你好,不需要做最后一個分錄的

鄒老師 解答

2016-12-23 13:52

借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;銀行存款

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需要視同銷售,做銷售費用 借:銷售費用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-07-24 11:12:57
收到零售銷售款85元的會計分錄怎么寫
2015-12-08 11:55:14
您好,收到車款時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:預(yù)收賬款。收到車的發(fā)票,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。等過戶時,借:預(yù)收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。同時進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸;固定資產(chǎn)。然后再根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支科目。
2017-06-27 10:31:28
借;應(yīng)收賬款 (10箱) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款(5箱)
2016-03-21 18:44:15
你好,收到的維修費做收入,支付的維修費做成本
2016-12-23 13:30:48
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