老師您好,請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個疑問,我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個點(diǎn) 答

月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費(fèi)用,正常在借方,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,居然結(jié)轉(zhuǎn)完管理費(fèi)用成貸方紅字了
答: 你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時候,計(jì)入了管理費(fèi)用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的工資發(fā)放,借:應(yīng)付工資,貸方:銀行做錯了為借:管理費(fèi)用工資年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如何沖正?
答: 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付工資

