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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-08-22 11:31

學(xué)員您好,是的,稅法上做不征稅收入是要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上做納稅調(diào)減的意思

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2021-08-22 11:40

企業(yè)將其計(jì)入企業(yè)所得稅不征稅收入這句話是什么意思呢?

注會(huì)取證 追問(wèn)

2021-08-22 11:41

會(huì)理解成,企業(yè)沒(méi)有算這筆收入,所以就沒(méi)有調(diào)減了

王老師1 解答

2021-08-22 11:43

學(xué)員您好,就是會(huì)計(jì)上做收入,企業(yè)所得稅作為不征稅收入,這就是稅會(huì)差異
我舉個(gè)例子
會(huì)計(jì)利潤(rùn)是2000萬(wàn),其中包含這筆財(cái)政資金500萬(wàn)
那企業(yè)所得稅上的應(yīng)納稅所得額就是1500,是不包含這筆財(cái)政資金的

注會(huì)取證 追問(wèn)

2021-08-22 11:46

老師,我知道這個(gè)點(diǎn),我主要是這句話,說(shuō)企業(yè)計(jì)入不征稅收入了,那意思是企業(yè)自己算企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是就沒(méi)有算這筆收入了,所以我們就不用調(diào)減

注會(huì)取證 追問(wèn)

2021-08-22 11:47

為什么要說(shuō) 企業(yè)計(jì)入不征稅收入了么?

王老師1 解答

2021-08-22 11:50

學(xué)員您好,不是的
題目一開始會(huì)計(jì)處理計(jì)入其他收益,那就是會(huì)計(jì)上計(jì)入利潤(rùn)總額了
后面一句說(shuō)計(jì)入企業(yè)所得稅不征稅處理,這一步說(shuō)的不是會(huì)計(jì)處理,而是企業(yè)所得稅處理,實(shí)操中也就是在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候填在不征稅收入處了
所以這里第一處才是會(huì)計(jì)處理,第二處是企業(yè)所得稅處理,而調(diào)減都是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)整的,而會(huì)計(jì)利潤(rùn)是含這500的

注會(huì)取證 追問(wèn)

2021-08-22 11:52

好的,理解了,非常感謝老師

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
你好,是錯(cuò)的,不征稅收入不屬于企業(yè)所得稅征稅范圍。
2020-07-08 16:53:22
免增值稅,沒(méi)有說(shuō)免所得稅,那就需要要計(jì)入企業(yè)所得征收企業(yè)所得稅
2019-10-08 16:06:41
你好,如果你單位利潤(rùn)率很低,而且能按規(guī)定取得成本發(fā)票,是查賬征收好 如果成本無(wú)法取得發(fā)票,需要按核定征收 核定征收有是就需要繳納企業(yè)所得稅,而沒(méi)有免稅額度的
2018-03-29 11:44:31
免征的增值稅屬于企業(yè)獲得的收益,會(huì)計(jì)處理計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,沒(méi)有特殊規(guī)定,要繳納企業(yè)所得稅
2021-03-06 09:54:41
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