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送心意

湯貴彬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-21 15:02

同學(xué), 你好,這個(gè)涉及到稅負(fù)的問題,當(dāng)月一般計(jì)稅方法,當(dāng)期增值稅就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),但是個(gè)各行業(yè)有不同的稅負(fù)的

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相關(guān)問題討論
你好,是一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-02-16 11:15:33
你好,取得增值稅專用發(fā)票,海關(guān)繳款書,含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,交通運(yùn)輸發(fā)票。
2020-06-19 14:34:11
只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣
2019-12-17 16:26:03
可以抵扣啊 你給個(gè)人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-14 21:48:59
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