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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-08-20 10:21

你好!這個是計入到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金。
后面抵減不需要再做分錄啊。

小魚兒 追問

2021-08-20 10:24

,這是預(yù)交的分錄

宋生老師 解答

2021-08-20 10:25

你好!這個是企業(yè)自己對沖的分錄,稅法和會計上沒有要求這樣沖減

小魚兒 追問

2021-08-20 10:36

像這樣的,進項稅抵扣的分錄不需要做嗎

宋生老師 解答

2021-08-20 10:36

你好!是的。沒有要求做

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相關(guān)問題討論
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
你好 進項稅是你購進貨物回來 取得進項稅 可以拿來抵扣增值稅銷項稅 和進項稅轉(zhuǎn)出的金額的。
2020-03-14 11:35:25
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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