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曾經(jīng)的麥片
于2021-08-14 19:43 發(fā)布 ??1370次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-08-14 19:44
您好,那您需要更正分錄,把應(yīng)交個人所得稅330,調(diào)整為應(yīng)付職工薪酬~工資
曾經(jīng)的麥片 追問
2021-08-14 19:49
那應(yīng)付職工薪酬不就有余額了嗎,還是不平啊
小林老師 解答
2021-08-14 19:57
您好,您的描述就是多扣少付工資330
2021-08-14 19:58
但是我上個月是按應(yīng)發(fā)計提的
2021-08-14 19:59
您好,不影響損益計提,就是負(fù)債科目內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
2021-08-14 20:00
上個月借應(yīng)付20000貸銀存19600應(yīng)交個稅400 實(shí)際個稅應(yīng)該是70
我這個月怎么處理合適
2021-08-14 20:01
您好,您應(yīng)當(dāng)調(diào)整應(yīng)付職工薪酬金額,借應(yīng)付20000-330貸銀存19600應(yīng)交個稅400-330
2021-08-14 20:04
應(yīng)付職工薪酬不就是按應(yīng)發(fā)數(shù)計提嗎
2021-08-14 20:10
您好,但是您少付了,計提20000,合計支付19670,有差異是正確
2021-08-14 20:25
我意思怎么把差異取消
2021-08-14 20:28
您好,什么差異?您計提薪酬20000,支付19670,就應(yīng)當(dāng)有差異330,只不過正確差異科目是應(yīng)付職工薪酬
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小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
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