
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
我有增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng),無(wú)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng),兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的未稅價(jià)減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的未稅價(jià),還是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的增值稅稅額減去銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的增值稅稅額?
答: 您好,是后者銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額

