国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-08-05 15:14

你好意思就是先購進(jìn)。在退貨給對方。  那么分錄是對的

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:18

老師,這樣寫分錄對嗎?

meizi老師 解答

2021-08-05 15:28

你好采購?fù)素?nbsp;。分錄不對哦。 你描述下業(yè)務(wù) 我給你寫  

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:36

我們把原材料退回供應(yīng)商

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:37

他們給我們開負(fù)數(shù)票

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:37

老師,這是發(fā)票

meizi老師 解答

2021-08-05 15:48

你好   那你就做賬  借原材料  貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。    你買菜了 應(yīng)該是應(yīng)付賬款 。怎么會(huì)是應(yīng)收賬款了。  退給對方 借   銀行存款或者應(yīng)付賬款 貸原材料  

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:51

老師,請回答

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:52

老師,我是退給對方原材料

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:53

請回復(fù)老師

meizi老師 解答

2021-08-05 16:01

你好退給對方原材料也是這樣做分錄的。   你先做購進(jìn)在做退材料給對方呀 ;   

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 16:26

老師,購進(jìn)已經(jīng)做了,現(xiàn)在光是退庫,是不是這樣做分錄呀

meizi老師 解答

2021-08-05 16:37

你好你之前 貸方做應(yīng)收賬款的話。 是這樣做 。   你以后記得 買人家東西沒有付款  貸方走應(yīng)付賬款。 不是應(yīng)收賬款。  你原來已經(jīng)掛錯(cuò)了科目 就這樣去沖  就行了 

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 16:40

老師,我沒明白你說的話,是退回供應(yīng)商原材料,不是做應(yīng)收賬款嗎?

meizi老師 解答

2021-08-05 16:46

 你好    怎么會(huì)是  應(yīng)收賬款。  你買人家材料   沒有付款貸方走應(yīng)付賬款 。 你退 人家的 材料     原來沒有付款的  應(yīng)付賬款做借方去。 不可能走應(yīng)收賬款。  你仔細(xì) 沒事好好想想這個(gè)科目    

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 16:57

老師,我是退給他們5萬原材料,欠他們5千貨款,剩余的做的應(yīng)收

meizi老師 解答

2021-08-05 17:09

 你好    那你就去沖你原來科目 應(yīng)收賬款就行了。 之前掛的應(yīng)收賬款貸方; 現(xiàn)在你分錄是對的哈 。我沒有說你做錯(cuò)了。 只是 欠別人款 應(yīng)該走應(yīng)付賬款哈。   

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 18:28

老師,怎么調(diào)節(jié)賬務(wù)處理?

meizi老師 解答

2021-08-05 18:32

你是不是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅1才行

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 19:41

老師,是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅1,因?yàn)榕浼彀磧r(jià)稅合計(jì)數(shù)沖出庫存,我按著不含稅價(jià)沖出原材料的,所以會(huì)差出1,老師怎么辦?

meizi老師 解答

2021-08-05 20:06

 你好  你把你全部分錄發(fā)來   看看 。 我看你做了那些了 。你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅的嘛   

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...