小規(guī)模納稅人,之前一直沒有交稅,10月份開始交增值稅1313.38及附加稅362.21,9月份用不用計(jì)提附加稅,若只計(jì)提附加稅,資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)顯示362.21,若9月份不計(jì)提的話,10月份資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)-1675.59,這個(gè)賬該怎么做,有點(diǎn)暈
張怡
于2016-12-18 10:46 發(fā)布 ??823次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2016-12-18 10:51
您好,要計(jì)提附加稅的,增值稅也要沖減收入的,計(jì)提時(shí),借:主營業(yè)務(wù)收入,1313.38,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1313.38,借:營業(yè)稅金及附加,362.21,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等科目。
相關(guān)問題討論

你好,體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的期末應(yīng)交稅費(fèi)欄次
2019-07-12 10:24:42

(28)“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目,反映小企業(yè)期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費(fèi)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的期末貸方余額填列;如“應(yīng)交稅費(fèi)”科目期末為借方余額,以“-”號填列。 你們是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額?
2019-01-06 13:49:56

您好,填寫在其他流動資產(chǎn)里。
2022-04-18 11:42:28

看是什么稅種的負(fù)數(shù),除非有稅控盤的抵免增值稅,小規(guī)模納稅人一般不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
2018-10-10 16:09:54

你好,計(jì)提與不計(jì)提也不會影響負(fù)債表的,你們是不是有交多稅導(dǎo)致的?還是科目做錯?
2016-12-16 17:06:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息