
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額10%的加計(jì)扣除要交所得稅嗎
答: 這個(gè)需要計(jì)算企業(yè)所得稅,你看分錄是計(jì)入營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 月末 借:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 貸:本年利潤
老師,我想問下進(jìn)項(xiàng)稅額家里抵減影響所得稅嗎,需要轉(zhuǎn)入其他收益嗎?
答: 影響所得稅的需要交所得稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師,2018年11月份取得的專票沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該怎么補(bǔ)救
答: 你好,嗯嗯,現(xiàn)在無法認(rèn)證了呢,認(rèn)證了沒有

