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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-03 12:11

 您好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

黃謙 追問

2021-08-03 12:57

老師好,那我公司代付掛證員工的工資和社保不需要掛出來嗎,以后收回怎么入賬

樸老師 解答

2021-08-03 13:00

社保掛靠的直接做代收代付的就行了

黃謙 追問

2021-08-03 13:02

但是,要開發(fā)票的,不能做代收代付吧

樸老師 解答

2021-08-03 13:08

社保掛靠的可以做代收代付的

黃謙 追問

2021-08-03 13:28

但是,做代收代付就不能開發(fā)票了,是吧

樸老師 解答

2021-08-03 13:34

同學你好
代收代付不開發(fā)票的

黃謙 追問

2021-08-03 13:37

老師好,但領導要開發(fā)票,所以我才不知道怎么做,我的理解是按勞務派遣的方式做

樸老師 解答

2021-08-03 13:39

勞務派遣需要開勞務派遣服務的發(fā)票

黃謙 追問

2021-08-03 13:50

老師好,我知道,開發(fā)票怎樣開以后再想,肯定是要開的,我想知道是的,我這邊應該怎么做賬,我知道對方怎么做,但我這邊我不會做

樸老師 解答

2021-08-03 14:08

你們開出去發(fā)票做收入就行了

黃謙 追問

2021-08-03 14:11

不用把我單位原來員工的數(shù)跟派遣的員工的數(shù)分開嗎,如果不分開,那應付職工薪酬就不是我公司的實際數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2021-08-03 14:16

那你直接分開就可以了

黃謙 追問

2021-08-03 14:18

老師,就是因為分開不會做,才求助的呀

樸老師 解答

2021-08-03 14:22

你勞務派遣對應的員工數(shù)自己不知道嗎

黃謙 追問

2021-08-03 14:43

我知道數(shù)據(jù),我不會做分錄,不是代收代付,發(fā)票后開,我不會入賬

樸老師 解答

2021-08-03 14:48

借主營業(yè)務成本
貸應付職工薪酬
這是勞務派遣的成本

黃謙 追問

2021-08-03 16:20

沒有發(fā)票怎么入成本

樸老師 解答

2021-08-03 16:28

沒有發(fā)票是你們的員工也直接計入成本的
你們報工資薪金個稅就行了

黃謙 追問

2021-08-03 16:35

請問老師,收回來直接入營業(yè)收入嗎

樸老師 解答

2021-08-03 16:44

對的
直接計入營業(yè)收入就行了

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相關問題討論
您好,去社保局用勞動合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時,比如說社保單上是1萬,其中個人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個時候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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