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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-30 10:13

您好,計入管理費(fèi)用~辦公費(fèi)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個是中華人民共和國企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
2021-12-06 14:29:16
之前沒有營業(yè)執(zhí)照開廠,員工受傷時工廠屬于非法用工,即使現(xiàn)在工廠有了營業(yè)執(zhí)照,員工依然可以要求賠償,不過不能認(rèn)定工傷,但可主張人身損害賠償
2024-12-14 04:26:39
您好, 這個是服務(wù)方面的,有服務(wù)這個現(xiàn)代服務(wù)這個范圍就可以
2024-05-12 19:24:35
學(xué)員朋友您好,沒有強(qiáng)制性規(guī)定的,不影響的
2023-07-21 19:52:14
還要帶上公章,財務(wù)章,法人私章,法人身份證,經(jīng)辦人身份證才可以辦理
2023-04-09 02:28:09
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    一般納稅人銷售自己使用過的車輛,申報增值稅分兩種情況: 一、按適用稅率(13%) 適用條件:車輛購入時已抵扣進(jìn)項稅(如 2013 年 8 月 1 日后購入的貨車)。 稅額計算: 銷項稅額 = 含稅銷售額 ÷(1%2B13%)×13% 例:10,000÷1.13×13% ≈ 1,150.44 元 申報表填寫: 主表第 1 行 “按適用稅率計稅銷售額” 填不含稅收入(8,849.56 元)。 主表第 11 行 “銷項稅額” 填 1,150.44 元。 二、簡易計稅(減按 2%) 適用條件:車輛購入時未抵扣進(jìn)項稅(如 2013 年 8 月 1 日前購入的貨車)。 稅額計算: 應(yīng)納稅額 = 含稅銷售額 ÷(1%2B3%)×2% 例:10,000÷1.03×2% ≈ 194.17 元 申報表填寫: 《減免稅申報明細(xì)表》: 減稅性質(zhì)代碼選 “01129924”。 本期發(fā)生額填減征部分(10,000÷1.03×1% ≈ 97.09 元)。 《附列資料(一)》: 第 11 行 “3% 征收率” 填不含稅銷售額(9,708.74 元)及稅額(291.26 元)。 主表: 第 5 行 “按簡易辦法計稅銷售額” 填 9,708.74 元。 第 21 行 “簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額” 填 291.26 元。 第 23 行 “應(yīng)納稅額減征額” 填 97.09 元。

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    你好,根據(jù)收付實現(xiàn)制的

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