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送心意

李老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-20 12:07

老師,但是我的上任會(huì)計(jì)是在8月份時(shí),是借:管理費(fèi)用  6410.26   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1089.74  貸:銀行存款  7500.現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

李老師 解答

2015-10-20 11:47

你金額打錯(cuò)了把? 借固定資產(chǎn)6410.26 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1089.74  貸銀行存款7500

李老師 解答

2015-10-20 12:13

紅沖之前的分錄。然后按正確處理

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您好 借 應(yīng)收賬款58000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額8000
2022-05-21 17:23:53
你好 (1)銷售的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款56 500??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50 000,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?6 500 (2)客戶于20天內(nèi)付款 借:銀行存款?56 500*(1—2%),財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?56 500*2%,貸:應(yīng)收賬款?56 500 (3)商品銷售后20天內(nèi)客戶未能付款 借:銀行存款 56 500,貸:應(yīng)收賬款?56 500
2021-10-18 08:55:24
你金額打錯(cuò)了把? 借固定資產(chǎn)6410.26 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1089.74 貸銀行存款7500
2015-10-20 11:47:36
您好,這個(gè)是 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-12-05 09:41:40
學(xué)員你好 分錄如下哈~ 借:存貨? 270 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額)35.1 ? ?貸:應(yīng)付賬款? 305.1 借:應(yīng)付賬款? 305.1 ? 貸:應(yīng)收賬款? ?203.4 ? ? ? ? 銀行存款? 101.7
2022-09-13 00:47:23
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