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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-20 10:46

 你好    那這個(gè)是收入 ; 你們沒有掛其他應(yīng)收款-老板嗎 ?   現(xiàn)在轉(zhuǎn)入 就去沖其他應(yīng)收款-老板科目就行了。  

小美 追問

2021-07-20 10:54

老師,因?yàn)檫@個(gè)沒有開票,錢也沒有經(jīng)過基本戶,所以都沒有做收入報(bào)稅

meizi老師 解答

2021-07-20 10:59

 你好    都要補(bǔ)做出來哈。 去補(bǔ)做分錄處理  去調(diào)整沖其他應(yīng)付款  

小美 追問

2021-07-20 11:04

老師,補(bǔ)做分錄,借其他應(yīng)收-老板娘 貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)。調(diào)整沖其他應(yīng)付款怎么做分錄呀

meizi老師 解答

2021-07-20 11:11

 你好         借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 。 讓你們 自己寫一個(gè)對(duì)沖協(xié)議的     

小美 追問

2021-07-20 11:28

老師,我是剛?cè)肼氝@個(gè)公司,之前他們是代帳公司做的帳報(bào)稅。車輛檢測(cè)公司,屬于服務(wù)業(yè),我發(fā)現(xiàn)他們除了基本戶,前臺(tái)放的收款**支付寶都是綁定老板私戶,大多客戶也不開票。所以一直下來記帳報(bào)稅收入都只是開票部分,不報(bào)無票收入。導(dǎo)致帳上沒什么錢,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款金額很大。老師,在工作中遇到這樣情況,我應(yīng)該怎么處理。

meizi老師 解答

2021-07-20 11:35

 你好    不開票 正常報(bào)無票收入  。  誰收款 掛 誰的其他應(yīng)收款 做收入報(bào)稅就行了。  

小美 追問

2021-07-20 11:55

老師,如果老板不愿報(bào)無票收入交稅,這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎?不開票,款不從公帳過,容易被稅務(wù)查到嗎。

meizi老師 解答

2021-07-20 11:59

你好 到時(shí)查到  偷漏稅罰款  和補(bǔ)稅  加收滯納金。 還可能  稽查你們 賬務(wù)  

小美 追問

2021-07-20 12:07

謝謝老師,我該怎么和老板談這個(gè)事呢,老板會(huì)不會(huì)覺得是我工作能力不足。

小美 追問

2021-07-20 12:44

老師,零散客戶可以從私卡付款到我們基本戶嗎,做帳還是正常的做分錄:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

meizi老師 解答

2021-07-20 12:56

這個(gè)不是你能力的問題,任何一個(gè)資深的會(huì)計(jì)來也不敢隨意偷漏稅的

meizi老師 解答

2021-07-20 12:57

做借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)入公戶,借銀行存款貸其他應(yīng)收款

小美 追問

2021-07-20 13:18

老師,零散客戶個(gè)人可以直接把款付到我們基本戶嗎,私對(duì)公轉(zhuǎn)帳。做帳:借銀行存款  貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

meizi老師 解答

2021-07-20 13:31

你好  可以直接轉(zhuǎn)給公戶的。   那就直接這樣處理分錄   做帳:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  是的 

小美 追問

2021-07-20 13:46

好的,非常感謝老師的解答,謝謝

meizi老師 解答

2021-07-20 13:49

沒事的; 希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計(jì)入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
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同學(xué)你好 對(duì)的 是正確的 只能是用一個(gè)往來科目
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