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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2016-12-13 17:03

應(yīng)期應(yīng)納增值稅=銷項稅-進項稅=銷售額*17%-進項額*17%,這里假定供應(yīng)商開的都是17%的專票.

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相關(guān)問題討論
這里的銷售收入含稅不?
2018-08-01 08:44:40
你好,是的
2016-08-05 16:30:20
是的,公式中的銷售收入是不含稅的銷售收入。
2018-07-30 11:01:44
您好 這個銷售收入是不含稅銷售收入
2020-02-06 20:36:42
你好,100*0.5%=100*13%-進項稅額。進項稅額=12.5
2019-09-12 10:46:46
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