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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-07-18 17:14

一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
您好,這里的所得是200萬(wàn),沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn),所以是免稅的

apple 追問(wèn)

2021-07-19 12:59

老師,意思是不是就是說(shuō),700-500=所得,現(xiàn)所得是200萬(wàn),就是直接抵減200萬(wàn)就可以了?如果是轉(zhuǎn)讓收入是1300,賬面原值是500.所得就是1300-500=800,然后可以扣減就是500+300*0.5=650,是這樣子嗎?

王老師1 解答

2021-07-19 13:00

學(xué)員您好,您的理解非常正確

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你好,資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是未來(lái)期間可抵扣的金額,因?yàn)槲磥?lái)可抵扣的金額為0,所以計(jì)稅基礎(chǔ)為0.
2021-06-20 08:10:30
A這里不是0,計(jì)稅是負(fù)債賬面價(jià)值-未來(lái)可稅前扣除金額 你這里滯納金未來(lái)不可以扣除,所以賬面和計(jì)稅一致,不是0
2021-07-23 14:06:57
你好!遞延收益的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可以扣除的金額=1600-1600=0, 負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),形成暫時(shí)性差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2021-06-17 15:40:05
你好,計(jì)稅基礎(chǔ)是0,但稅局強(qiáng)制規(guī)定預(yù)收要交所得稅,這個(gè)是例外
2023-05-10 14:43:56
一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 您好,這里的所得是200萬(wàn),沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn),所以是免稅的
2021-07-18 17:14:39
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