老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,一直都是進(jìn)項大于銷項,但每次收到進(jìn)項票時之前會計都已應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,實際上還沒認(rèn)證,現(xiàn)在我接手后想把未認(rèn)證的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅稅額,然后每月有抵扣,再把待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)抵扣,現(xiàn)在我把未認(rèn)證的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交科費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅,做錯:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 如:500萬 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 如500萬 把進(jìn)項稅額做平了,這樣行嗎
煥然
于2021-07-16 15:18 發(fā)布 ??933次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

您好,當(dāng)于進(jìn)項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15
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