老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師您好!年底只有進項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金——進項稅額有借方余額,就是留底金額,
什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)進項稅?
答: 同學你好,本月有增值稅進項專用發(fā)票進貨入賬,就要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅到月底用不用結(jié)轉(zhuǎn)
答: 應(yīng)交增值稅-進項稅月底不用結(jié)轉(zhuǎn),但是如果有增值稅的話,就會做一個會計分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅


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2021-07-16 10:06
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