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Xiao Yin
于2021-07-15 21:18 發(fā)布 ??1040次瀏覽
劉利老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-07-15 21:32
不可以加計遞減的哦
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現(xiàn)代服務業(yè)加計扣除項目有要求嗎?對方給我們開的會議服務之類的進項稅票可以加計扣除嗎?
答: 你好! 可以的
咨詢服務公司的進項稅怎么弄啊
答: 你好,咨詢服務公司的進項稅很少(可以抵扣進項稅額很少),比如購進固定資產(chǎn),辦公用品的進項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,服務業(yè)加計遞減進項稅,如果本期調(diào)減額寫0,下個月還能繼續(xù)遞減嗎?
答: 你好 可以 填寫實際抵扣金額就可以
硬件轉(zhuǎn)服務(購進硬件,要開服務費)應該怎么處理?客戶要求只能全部開服務費。硬件進項稅13%,沒有銷項,怎么辦?。
討論
服務業(yè)進項稅務加計扣除是什么意思,怎么操作
老師,剛剛說下個月稅務4大服務業(yè)可以進項稅額加計扣除 具體內(nèi)容怎么回事?
2019年后生產(chǎn)生活性服務業(yè)進項稅加計10%扣除會計賬務怎么處理?
這個是什么意思呢,我們就是缺進項票,屬于安裝服務。
劉利老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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