
老師:有一些應(yīng)收帳款收不回來,這樣做分錄:借:資產(chǎn)減值損失-應(yīng)收帳款,貸:壞帳準(zhǔn)備-應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備,借:壞帳準(zhǔn)備-應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收帳款,這樣寫分錄可以嗎?
答: 你好 是的 但是現(xiàn)在新的出來是走信用減值損失來做的 。你系統(tǒng)沒變 就這樣做就行
老師,同一家公司,即有應(yīng)收帳款,還有應(yīng)付帳款,可以對沖嗎?需要準(zhǔn)備什么附件?
答: 你好 是的 可以對沖 你直接沖就行了 附件需要有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)就行了 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么A是錯的呀,同樣是借:壞帳準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收帳款,貸不是減少了嗎
答: 對的,答案有點問題,同學(xué)


喬喬姐 追問
2016-12-13 09:14
鄒老師 解答
2016-12-13 09:11
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2016-12-13 09:13
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2016-12-13 09:15