
這個月申報增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項認(rèn)證多了,超過銷項了,我不想增值稅報表成負(fù)數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項稅就行了。
老師我四月份收到的進(jìn)項票,這個月已在增值稅綜合平臺認(rèn)證抵扣了,請問我增值稅副表二在申報抵扣的進(jìn)項稅額,下面的本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣填還是在前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣填列抵扣的進(jìn)項稅額呢
答: 填寫在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報需要先把進(jìn)項稅的抵扣聯(lián)進(jìn)行認(rèn)證嗎
答: 您好,一般納稅人是要先認(rèn)證的。
進(jìn)項已認(rèn)證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報附表2,26欄,本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請抵扣?
老師,當(dāng)月認(rèn)證的增值稅進(jìn)項稅額,認(rèn)證進(jìn)項稅額多于銷項,在次月申報時沒有全部抵扣,以后期間沒有抵扣的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
外貿(mào)企業(yè)第一次申報退稅,進(jìn)項專票認(rèn)證的時候選擇了抵扣確認(rèn),但是還沒申報增值稅,請問申報增值稅的時候選擇認(rèn)證不抵扣就能申請退稅了嗎?
增值稅進(jìn)項稅額抵扣都是勾選認(rèn)證申報納稅,抵扣聯(lián)還須裝訂做增值稅進(jìn)項稅額抵扣臺賬嗎?不做會有什么風(fēng)險?

