
匯繳的所得稅通過(guò)以前年度損益調(diào)整計(jì)提以后,報(bào)年報(bào)的時(shí)候,按照計(jì)提后的數(shù)據(jù)報(bào)年報(bào)嗎?
答: 你好,是的,按照計(jì)提后的數(shù)據(jù)報(bào)年報(bào)
老師。我去年12月計(jì)提了一筆所得稅, 但是1月份報(bào)稅的時(shí)候說(shuō)以前年度損益調(diào)整,所以沒(méi)有扣, 我想問(wèn)下, 那我計(jì)提的那筆所得稅該如何處理呢?可以一月份直接沖紅嗎?
答: 可以用以前年度損益調(diào)整沖掉你1月多計(jì)提的,借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我現(xiàn)在11月發(fā)現(xiàn)20年9月計(jì)提的所得稅計(jì)提錯(cuò)了,應(yīng)該沖銷(xiāo),我要怎么做,還需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
答: 你好!去年的需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目

