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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-07-14 16:23

你好,一般這個不用轉(zhuǎn)出,年末再結轉(zhuǎn),

健忘的吐司 追問

2021-07-14 16:23

要抵這月的銷項,怎么寫分錄?

莊老師 解答

2021-07-14 16:24

1、上月有留抵額未抵扣的,可以在年末這樣處理:
                        借:應交增值稅--進項稅額
                                  貸:應交增值稅---銷項稅額
                                         應交增值稅--未交增值稅
                        2、交本期增值稅:
                         借:應交增值稅---未交增值稅
                                    貸:銀行存款--
                        3、本月上交上期未交的增值稅,不用轉(zhuǎn)出,上交時可以直接做:
                                 借:應交增值稅---未交增值稅
                                             貸:銀行存款--

莊老師 解答

2021-07-14 16:24

要抵這月的銷項,分錄也可以這樣處理,

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學,你好 完整的分錄 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應交增值稅科目結轉(zhuǎn)為0,結轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應交,結轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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