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煥然
于2021-07-13 10:07 發(fā)布 ??954次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-07-13 10:09
待認證的也會是負數(shù)余額的
煥然 追問
2021-07-13 10:11
不管是入待認證還是已認進項項稅額,都會是負數(shù)的嗎, 我還以為能調(diào)正數(shù),把已記進項轉(zhuǎn)入待認證進項,需要這樣轉(zhuǎn)嗎
辜老師 解答
2021-07-13 10:12
實際認證了,就是計入進項稅的,不需要這樣轉(zhuǎn)
2021-07-13 10:16
我現(xiàn)在收入都是做待認證進項稅,然后月底找扣時再做待認證轉(zhuǎn)抵扣進項稅,這樣行嗎,這樣好象以前未認證的進項稅額數(shù)據(jù)不怎么變 到
2021-07-13 10:18
這樣也是可以的額
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假如這張進項票我沒去認證,也將進項稅額計入“應交稅費——進項稅額”嗎?
答: 你好,沒有認證計入待抵扣進項稅額核算
老師,上個月進項票全部入賬,應交稅費_進項稅額,應該入待認證里,出現(xiàn)這種情況怎么辦?這個月有辦法調(diào)嗎
答: 同學你好 沒事 勾選了計入進項就行了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問月初有進項票,還是計入應交稅費進項稅額嘛。但是我當月不抵扣,以后抵扣的話分錄怎么做?
答: 您好,不抵扣,入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 抵扣轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-進項稅
你好我想問一下買東西時,應交稅費(進項稅額)不是應該增加嗎?那為什么記在借方?相反,一個公司賣出東西,為什么應交稅費記在了借方?負債類借減貸增不應該按照這個嗎
討論
為什么期初的時候我在應交稅費-進項稅額的借方下錄入數(shù)據(jù)不平,而把進項稅額改為貸方并改為負數(shù)就平了呢?這應該怎么設置?
年末,應交稅費-待認證進項稅額借方有余額,可要把它結轉(zhuǎn)?怎么結轉(zhuǎn)?
如果期末應交稅費的余額為負數(shù),而且進項稅額也沒有留底的了,這個負數(shù)正常嗎?
進項稅額增加為什么應交稅費減少
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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煥然 追問
2021-07-13 10:11
辜老師 解答
2021-07-13 10:12
煥然 追問
2021-07-13 10:16
辜老師 解答
2021-07-13 10:18