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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-11 18:50

您好
單位部分照常計(jì)提 個(gè)人部分單位承擔(dān)了 不能企業(yè)所得稅前扣除  計(jì)入營業(yè)外支出 匯算清繳納稅調(diào)整

微信用戶 追問

2021-07-11 20:39

老師,我是這樣做的,計(jì)提時(shí):管理費(fèi)用—社保(單位部分)貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分)。 繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分)其他應(yīng)收款—社保;個(gè)人部分)貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2021-07-11 20:39

其他應(yīng)收款—社保;個(gè)人部分)這個(gè)您后期無法收回的 啊

微信用戶 追問

2021-07-11 20:43

是的,所以我才請教老師,這個(gè)怎么才能把其他應(yīng)收款做平,這是元月份的賬,到現(xiàn)在還掛在其他應(yīng)收款上呢!

bamboo老師 解答

2021-07-11 20:46

借:營業(yè)外支出
貸:其他應(yīng)收款—社保個(gè)人部分

微信用戶 追問

2021-07-12 06:12

老師,你的意思是這個(gè)月做一張憑證把做平對吧,那摘要寫什么呢?我這邊的老會計(jì)跟我說必須要從工資走才行,要不就一直掛著。是不是每會計(jì)老師賬務(wù)處理都不一樣,可有標(biāo)準(zhǔn)呀?

bamboo老師 解答

2021-07-12 07:02

可以做補(bǔ)計(jì)提工資 
借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人部分
這樣要申報(bào)個(gè)人所得稅

微信用戶 追問

2021-07-12 07:10

老師,我沒有申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)樗麄兪菕炜康?,要求不能做工資

bamboo老師 解答

2021-07-12 07:12

那您工資怎么企業(yè)所得稅前扣除 不申報(bào)個(gè)人所得稅的話

微信用戶 追問

2021-07-12 07:14

因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)需要,掛靠有證的人員,要求買五險(xiǎn),但不能做工資申報(bào)

bamboo老師 解答

2021-07-12 07:15

那您老會計(jì)說從工資走又是什么意思

微信用戶 追問

2021-07-12 07:20

她說讓我把個(gè)人部分這個(gè)月補(bǔ)做成工資,和我公司現(xiàn)有的能申報(bào)的個(gè)稅工資做在一起,只是這個(gè)補(bǔ)的個(gè)人部分不申報(bào)。通過工資把其他收款做平

bamboo老師 解答

2021-07-12 07:29

金額不大 可以 金額大的話 稅務(wù)查到不行的

微信用戶 追問

2021-07-12 07:30

所以我才想請教老師可有更好的辦法

bamboo老師 解答

2021-07-12 07:33

要不計(jì)入工資 要不計(jì)入營業(yè)外支出
或者找發(fā)票報(bào)銷后做平

微信用戶 追問

2021-07-12 07:35

老師,我想請教一下,如果計(jì)入工資還要計(jì)提吧,個(gè)稅申報(bào)報(bào)可需要打出來做附件

微信用戶 追問

2021-07-12 07:38

找發(fā)票報(bào)銷我也想過,補(bǔ)那個(gè)老會計(jì)直接否定了,她說我這樣做是錯(cuò)上加錯(cuò),做工資也不太合適,只是事情已經(jīng)發(fā)生了,這是稍好一點(diǎn)的處理方式

bamboo老師 解答

2021-07-12 07:53

計(jì)入工資還要計(jì)提,我前面給您寫了分錄啊 
個(gè)稅申報(bào)報(bào)需要打出來做附件

bamboo老師 解答

2021-07-12 07:54

報(bào)銷怎么不合適?
借 管理費(fèi)用
貸 銀行存款 然后誰收的銀行存款取現(xiàn)交給單位
借 庫存現(xiàn)金
貸 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人部分

微信用戶 追問

2021-07-12 09:16

老師,按你的方法直接取現(xiàn)交單位就可以了呀?為什么還要走報(bào)銷的程序呢?

bamboo老師 解答

2021-07-12 09:29

取現(xiàn)交單位 您庫存現(xiàn)金可以平嗎?

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相關(guān)問題討論
你好。直接入費(fèi)用或者成本。因?yàn)檫@是公司的一項(xiàng)負(fù)擔(dān)。
2019-06-11 11:16:51
你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—社保 借;應(yīng)付職工薪酬—社保 , 貸;銀行存款等科目
2020-04-01 13:01:02
您好 單位部分照常計(jì)提 個(gè)人部分單位承擔(dān)了 不能企業(yè)所得稅前扣除 計(jì)入營業(yè)外支出 匯算清繳納稅調(diào)整
2021-07-11 18:50:34
你好 借:相應(yīng)的資產(chǎn)或負(fù)債 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-29 11:28:27
你好!不能做帳
2016-10-20 16:41:52
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