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超越平凡
于2016-12-11 17:56 發(fā)布 ??701次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-11 17:56
你好,不可以的進項才可以抵扣
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增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
好比我7月份申報6月份的增值稅,7月份開出來的專票,能抵扣6月份的銷項稅么
答: 不能抵扣,只能7.1號之前開出才可以哈,后面進項不能抵扣之前銷項
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅作廢申報后,進項稅抵扣可以撤銷嗎
答: 您好,這個是不可以的了
這個月增值稅少報了,要去補申報,補的增值稅銷項稅可以用留抵的進項稅可以抵扣嘛
討論
老師你好!進項大于銷項怎樣交增值稅稅負?怎樣填報?(增值稅申報表一鍵獲取抵扣后還有進項留抵稅額)
老師,本月只有進項沒有銷項,進項未抵扣,增值稅申報表是零申報么?還是只填進項稅額?
老師,進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發(fā)票,不得在申報退稅時提供,是說進項稅額抵扣了內(nèi)銷的銷項稅,就不能再申報退免稅了吧?
3月增值稅有銷項,她忘記進項抵扣了,而且已經(jīng)申報,但是進項抵扣進了4月份,3月份沒有進項抵扣,影響報稅嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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