国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-10 00:57

同學(xué)你好,把收入,費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),加上庫(kù)存商品,庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款,給廠家的保證金,廠家賬上余額,減去實(shí)收資本,預(yù)收賬款,之后的差額,記入利潤(rùn)分配,匯總平衡即可。

無(wú)語(yǔ)的往事 追問(wèn)

2021-07-10 06:17

收入和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的金額不用錄入表中吧,只是把這個(gè)數(shù)據(jù)去加減然后算岀來(lái)的差額記入未分配利潤(rùn)吧

無(wú)語(yǔ)的往事 追問(wèn)

2021-07-10 06:22

算岀來(lái)的是負(fù)數(shù)是表示未分配利潤(rùn)增加了還是減少了

無(wú)語(yǔ)的往事 追問(wèn)

2021-07-10 06:47

按你說(shuō)的剛才錄了一下初數(shù)據(jù),平衡不了,不知道我是哪里錄錯(cuò)了

無(wú)語(yǔ)的往事 追問(wèn)

2021-07-10 06:51

庫(kù)存商品庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)收帳款實(shí)收資本預(yù)收賬款都是直接把金額錄在期初余額欄,給廠家的保證金和廠家?guī)ど系挠囝~記入了預(yù)付帳款,收入和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的金額是負(fù)數(shù),用負(fù)數(shù)記入了本年利潤(rùn),然后差額也是負(fù)數(shù),記入了未分配利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)記錄的,這樣對(duì)嗎?但是匯總后顯示不平衡

王雁鳴老師 解答

2021-07-10 09:22

同學(xué)你好,不平衡的話,再調(diào)整利潤(rùn)分配金額,調(diào)平即可。

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你好,還包含營(yíng)業(yè)外收入的。 看科目余額表發(fā)生額額合計(jì)
2020-06-16 09:50:23
營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,本題中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于貸方金額-借方金額=22000 收入在貸方是增加,借方是減少
2019-12-24 23:26:43
您好,是不包含的,主營(yíng)業(yè)務(wù)不包含其他業(yè)務(wù)
2021-10-16 13:00:05
同學(xué)你好!新建帳套的話就是要錄初始數(shù)據(jù),那么這個(gè)初始數(shù)據(jù)你錄的時(shí)候,你把資產(chǎn)整理出來(lái),把負(fù)債整理出來(lái),剩下的倒擠到所有者權(quán)益的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就可以了。
2021-07-10 07:58:17
同學(xué)你好,把收入,費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),加上庫(kù)存商品,庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款,給廠家的保證金,廠家賬上余額,減去實(shí)收資本,預(yù)收賬款,之后的差額,記入利潤(rùn)分配,匯總平衡即可。
2021-07-10 00:57:51
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    相似問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...