老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人按差額納稅,月末計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
luckfyy
于2016-12-10 12:19 發(fā)布 ??1447次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-10 12:34
您好,小規(guī)模納稅人差額納稅,應(yīng)該按差額乘以增值稅率計(jì)提增值稅的,分錄應(yīng)該是,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),正數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),或者:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
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你好,你有發(fā)票做賬時(shí)就把增值稅做起來啊,有不是計(jì)提,銷售發(fā)票做賬:借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-04-27 16:25:25

現(xiàn)在小規(guī)模普票免稅??刹粚懹?jì)提增值稅的分錄
2022-06-24 16:51:15

您好!計(jì)提,也就是確認(rèn)收入的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 稅
繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2018-07-17 16:34:03

您好
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,
2020-10-20 15:36:43

你好,小規(guī)模的增值稅是不需要計(jì)提的。
2021-12-20 14:11:12
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