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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-05 10:54

好,如果是銷售貨物的話,是這么做的。

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:10

我是裝卸搬運(yùn),吊車租賃,不是銷售貨物,稅率是多少?

郭老師 解答

2021-07-05 11:11

你好,一般納稅人6%的稅率。

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:16

公司核定的有印花稅,財(cái)產(chǎn)租賃合同,沒有開票是不是不用交,還是說按照無票收入的金額交?

郭老師 解答

2021-07-05 11:18

你好,無票收入,有的話符合印花稅的項(xiàng)目也需要申報(bào)。

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:29

財(cái)產(chǎn)租賃合同,是按照簽定的合同還是按照無票收入

郭老師 解答

2021-07-05 11:33

嚴(yán)格來說,正規(guī)的應(yīng)該按照簽合同的。

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:36

就是說每項(xiàng)收入都要簽財(cái)產(chǎn)租賃合同,即使沒有簽合同,有收入也要交印花稅是嗎?

郭老師 解答

2021-07-05 11:37

好對(duì)的,是的是的,是這么理解的。

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一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
同學(xué),這兩個(gè)沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
是的
2017-08-19 20:41:40
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
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