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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-05 09:38

你好,,這個做借管理費用 安保費,貸其他應付款等

小溪 追問

2021-07-05 09:38

要計提嗎

maize老師 解答

2021-07-05 09:45

你好需要按月去計提這個

小溪 追問

2021-07-05 10:15

那分錄借:管理費用  貸:應付職工薪酬   借:應付職工薪酬  貸銀行存款

maize老師 解答

2021-07-05 10:19

你好,這個是自己人員工資做這個,你這個對方給你們開發(fā)票 ,按月計提做這個借管理費用 安保費,貸其他應付款等

小溪 追問

2021-07-05 11:05

哦哦,這樣呀

maize老師 解答

2021-07-05 11:15

好的我先回復別的學員了,你根據(jù)發(fā)票做這個就可以借管理費用 安保費,貸其他應付款等

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你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調(diào)整等科目,貸:應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好,直接補計提就可以了,用以前年度損益調(diào)整
2020-03-24 13:27:40
12月做賬,月末計提工資一般是計提12月份的
2019-12-31 09:49:20
發(fā)放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好!計提工資是計提當月的,比如做9月份的計提的就是9月份的工資
2019-09-29 23:03:43
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