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送心意

里昂老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2021-07-03 22:12

請問當時收到租金的時候是怎么做分錄的?

嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 22:41

之前的賬上,3月份只預提了1—3月份的租金,借:管理費用—租賃費
            貸:其他應付款—預提費用
沒有其他賬了,銀行往來上也沒有這筆費用,他們走庫存現(xiàn)金,但是以前沒有做對應的賬

里昂老師 解答

2021-07-03 22:44

走現(xiàn)金這個一般會和帳的對不上,因為沒有存款支付,之后只能掛其他應付的法人明細下,剩下三個月補提費用就可以了

嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 22:52

老師,這是之前的會計做的,可不可以,直接把3月份預提的租金那筆分錄直接紅沖掉,然后在6月,直接記費用,借:管理費用
                 貸:庫存現(xiàn)金
以后就按常規(guī)的走

里昂老師 解答

2021-07-03 23:05

可以的,在6月份一筆沖掉

嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 23:41

好的,謝謝老師

里昂老師 解答

2021-07-03 23:52

好的不客氣,感謝5星評價,祝生活愉快

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相關(guān)問題討論
你好 這個不行 , 這個發(fā)票不能用 應是你采購商品的時或者以后開的
2019-12-10 21:26:51
您好,一般情況下,增值稅普通發(fā)票的開票日期,不可以改。
2019-12-05 20:09:01
請問當時收到租金的時候是怎么做分錄的?
2021-07-03 22:12:37
您好,這樣不算抄報成功了,要日期全部到下月,并匯總上報,才算抄報成功。
2019-07-06 21:49:21
可能是超過了發(fā)票的最后使用期限
2016-01-29 21:55:05
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