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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-08 16:57

老師第一個(gè)問題?我需要處理這個(gè)固定資產(chǎn)的一系列的憑證,會(huì)計(jì)處理,您發(fā)的應(yīng)該是其中一個(gè)環(huán)節(jié)吧
2那我如果買入的公司可以入固定資產(chǎn)嗎,低值易耗品是不是不用折舊的

聰明的大樹 追問

2016-12-08 17:04

那麻煩老師給我做出全部的憑證吧,比如我公司需要固定資產(chǎn)清理,清理電腦,原價(jià)2500 ,凈殘值是125,已經(jīng)折舊了2847 ,我賣了653塊錢,請(qǐng)老師做出來(lái)完整的,后面帶數(shù)字

王雁鳴老師 解答

2016-12-08 16:51

您好,收的現(xiàn)金,借:現(xiàn)金,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
收到電腦的公司,可以直接記入,借:低值易耗品,貸:現(xiàn)金。

王雁鳴老師 解答

2016-12-08 16:59

您好,1、是其中的一環(huán)。2、如果買入的公司可以入固定資產(chǎn),低值易耗品是不用折舊的,但是是需要攤銷的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-08 17:11

您好,全部分錄,
1、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí),借:累計(jì)折舊,1847,固定資產(chǎn)清理,653,貸:固定資產(chǎn) 2500。
2、收到賣電腦款時(shí),借:現(xiàn)金 653,貸:固定資產(chǎn)清理,653-稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),653*增值稅率/(1+增值稅率)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理。

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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,單位管理費(fèi)用 貸,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理
2019-11-01 15:33:23
你好同學(xué),補(bǔ)記18年固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等 預(yù)算會(huì)計(jì),借:事業(yè)支出 貸:銀行存款 同時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金
2019-11-01 13:53:15
借:管理費(fèi)用--折舊,貸:累計(jì)折舊
2018-02-28 14:56:20
你好,按新準(zhǔn)則只有涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì)才做分錄的,所以提折舊預(yù)算會(huì)計(jì)不做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做就行了
2019-03-27 21:04:36
是的,這樣分錄就可以的。
2019-01-07 09:26:14
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