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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-06-25 11:29

你好,一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為

借:固定資產清理

累計折舊

貸:固定資產

二、發(fā)生清理費用時:

借:固定資產清理

貸:銀行存款、

三、處置的收入

借:銀行存款等相關科目

貸:固定資產清理 應交稅費


五、清理凈損益

1、如果是凈收益

借::固定資產清理

貸:資產處置損益

2、如果是凈損失

借::資產處置損益

貸:貸:固定資產清理

西紅柿 追問

2021-06-25 11:33

轉讓車給企業(yè)的話開收據可以嗎,企業(yè)可以憑收據折舊嗎

紫藤老師 解答

2021-06-25 11:34

轉讓車給企業(yè)的話,開發(fā)票

西紅柿 追問

2021-06-25 11:34

發(fā)票是代開還是公司自己開

紫藤老師 解答

2021-06-25 11:34

你好,是公司自己開的

西紅柿 追問

2021-06-25 11:36

折舊的基數是按自己花的錢嗎

紫藤老師 解答

2021-06-25 11:37

折舊就是累計折舊的

西紅柿 追問

2021-06-25 11:40

對方企業(yè)開過來票的金額是賬面價值還是我當打過去的錢

西紅柿 追問

2021-06-25 11:40

折舊是按票上金額折吧

紫藤老師 解答

2021-06-25 11:40

對方企業(yè)開過來票的金額當打過去的錢

西紅柿 追問

2021-06-25 11:41

折舊按票上金額折嗎

紫藤老師 解答

2021-06-25 11:42

折舊就是累計折舊的

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相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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