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雪辭
于2016-12-05 11:20 發(fā)布 ??980次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-05 11:49
不能是 借 銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬 30000 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金2850 其他應(yīng)收款 -病假扣款 150
雪辭 追問
2016-12-05 11:50
這樣子有沒有錯誤?因為之前是這么做的
鄒老師 解答
2016-12-05 11:23
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 2850借;應(yīng)付職工薪酬 2850 貸;庫存現(xiàn)金等科目
你好,按扣減之后的金額計提就是了
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老師下午好,公司前面月份都沒有發(fā)過工資,然后到年末12月份才一次性發(fā)完,那么我前面月份需要計提工資嗎,如何做賬務(wù)處理
答: 要的,每月的工資都要計提的
老師,多計提工資了要不要做賬務(wù)處理?
答: 您好!建議多計提的做相反分錄沖掉。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月計提工資36640元,本月支付49103元,如何做賬務(wù)處理
答: 補(bǔ)計提少計提的工資計入成本費用
老師好,我們上個月計提工資,這個月沒有支付給員工還要做賬務(wù)處理嗎
討論
老師你好我們在陜西財政云里面做賬,計提工資時只做財務(wù)賬務(wù)處理,不做預(yù)算賬務(wù)處理,為什么會出現(xiàn)差異項?
老師們,工地上人員工資要先計提吧?直接工資表做賬務(wù)處理可以吧?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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雪辭 追問
2016-12-05 11:50
鄒老師 解答
2016-12-05 11:23
鄒老師 解答
2016-12-05 11:49
鄒老師 解答
2016-12-05 11:50