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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-06-19 13:25

你好,這個不需要的,學(xué)員

影*一一 追問

2021-06-19 13:26

好的,在舉個例子,5月交4月份稅款,那么分錄是不是直接就是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,銷項稅額500,貸銀行存款500

冉老師 解答

2021-06-19 13:27

借應(yīng)交稅費_已交增值稅
貸銀行存款

影*一一 追問

2021-06-19 13:30

那這種的話,銷項稅還不是掛起

影*一一 追問

2021-06-19 13:31

中間應(yīng)該有個中轉(zhuǎn)的科目,麻煩老師寫一下唄,謝謝

冉老師 解答

2021-06-19 13:45

是的,也可以中轉(zhuǎn),全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅

借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅

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相關(guān)問題討論
你好;? ?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去放著留抵進項稅??
2022-01-19 15:09:48
您好,是300的進項稅額怎么記賬是嗎? 計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額科目
2020-07-10 21:11:43
你好,這個不需要的,學(xué)員
2021-06-19 13:25:23
你好,沒勾選認證的放入進項稅(待抵扣),勾選認證后在轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
2020-03-28 22:25:32
您好 請問上月留抵有沒有做分錄
2019-10-07 18:32:51
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