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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-06-16 17:29

你好需要計算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:54

1借在建工程260
累計折舊100
貸固定資產(chǎn)360

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:55

借在建工程33
貸應(yīng)付職工薪酬18
原材料15

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:55

借銀行存款4
貸營業(yè)外收入4

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:56

借固定資產(chǎn)293
貸在建工程293

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:56

2-1借庫存現(xiàn)金3000
貸銀行存款3000

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:57

2-2借其他應(yīng)收款1000
貸庫存現(xiàn)金1000

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:57

2-3借管理費用850
庫存現(xiàn)金150
貸其他應(yīng)收款1000

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:57

2-4借銀行存款3000
貸庫存現(xiàn)金3000

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:58

2-5借應(yīng)付賬款5600
貸銀行存款5600

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:58

2-6借管理費用750
貸庫存現(xiàn)金750

暖暖老師 解答

2021-06-16 17:59

2-7借原材料40000
應(yīng)交稅費進項稅額6400
貸銀行存款46400

暖暖老師 解答

2021-06-16 18:00

2-8借銀行存款68000
貸應(yīng)收賬款68000

暖暖老師 解答

2021-06-16 18:00

2-9借銀行存款92800
貸主營業(yè)務(wù)收入80000
應(yīng)交稅費銷項稅12800

暖暖老師 解答

2021-06-16 18:01

3.借應(yīng)收賬款11600
貸主營業(yè)務(wù)收入10000
應(yīng)交稅費銷項稅1600

暖暖老師 解答

2021-06-16 18:01

借銀行存款11400
財務(wù)費用200
貸應(yīng)收賬款11600

暖暖老師 解答

2021-06-16 18:01

4.借無形資產(chǎn)180000
貸實收資本180000

暖暖老師 解答

2021-06-16 18:02

5-1借待處理財產(chǎn)損益3000
貸原材料3000

暖暖老師 解答

2021-06-16 18:03

5-2借管理費用3000
貸待處理財產(chǎn)損益3000

暖暖老師 解答

2021-06-16 18:03

借其他應(yīng)收款1000
原材料200
管理費用1800
貸待處理財產(chǎn)損益3000

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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