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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-11 10:52

你好,稅務局讓你按照一般納稅人還是小規(guī)模的退稅。

雪白的溪流 追問

2021-06-11 10:55

一般納稅人退稅和小規(guī)模納稅人退稅分別怎么處理啊

郭老師 解答

2021-06-11 10:57

你好,如果按照1%的話,你需要在簡易計稅里面填寫你的附屬銷售額,銷售額你需要修改一下,按照你1%發(fā)票稅額除以3%,填寫銷售額。

郭老師 解答

2021-06-11 10:58

按照一般納稅人的話,填寫在6%里面1%的稅額除以6%,填寫在6%銷售額負數里面。

雪白的溪流 追問

2021-06-11 11:08

我們是軟件企業(yè),開的是信息技術服務,如果按照1%的是不是填在第12欄第3、4列?按照一般納稅人填在第5欄第3、4列啊老師?

郭老師 解答

2021-06-11 11:10

好,哪一欄的哪一列我記不住,你可以截圖兒附表一。

郭老師 解答

2021-06-11 11:10

你可以說6%一般計稅或者是3%簡易計稅。

雪白的溪流 追問

2021-06-11 11:15

老師,麻煩看下圖片,我5月開的1%發(fā)票:不含稅金額-29702.97,稅額-297.03,合計3萬。開的6%的發(fā)票:不含稅28301.89,稅額1698.11,合計3萬。老師,請幫忙看下按照1%處理的話我填的對嗎?

郭老師 解答

2021-06-11 11:19

你好
是的,是這么做的。

雪白的溪流 追問

2021-06-11 11:32

老師,我兩筆分錄怎么寫???填完后對應的主表您看下
,這個負數金額出現(xiàn)在退稅里面了

郭老師 解答

2021-06-11 11:35

你好,賬上借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數,看發(fā)票的金額稅額。

郭老師 解答

2021-06-11 11:35

申報完了就是需要退稅的意思。

雪白的溪流 追問

2021-06-11 11:38

我的稅額每月月底都結轉到了未交增值稅里,等這比錢到賬了,再借銀行存款,貸應交增值稅-未交增值稅嗎?

郭老師 解答

2021-06-11 11:40

小規(guī)模期間1%的這個發(fā)票,你交稅了嗎?

雪白的溪流 追問

2021-06-11 11:42

交了呀,小規(guī)模當時沒有抵扣,每個季度都交的,現(xiàn)在是一般納稅人,因為項目還沒開票,進來的票都留底的,放在應交增值稅-未交增值稅 負數金額。

郭老師 解答

2021-06-11 11:44

那就是收到借銀行存款貸應交稅費,應交增值稅。

雪白的溪流 追問

2021-06-11 11:45

借銀行,貸應該稅費-未交增值稅啊

郭老師 解答

2021-06-11 11:48

這個是小規(guī)模的,你充小規(guī)模的收入的時候,借應收帳款附屬貸主營業(yè)務收入附屬應交稅費應交增值稅負數。

雪白的溪流 追問

2021-06-11 11:49

哦,就是不把這個負數和進項稅額放到一起,對吧?

郭老師 解答

2021-06-11 11:53

是的可以的,可以的,可以的。

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相關問題討論
你好,增值稅普通發(fā)票不需要申請紅字發(fā)票信息表。直接點擊紅字開具就可以了。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-04-03 17:53:06
您好,是的,您說的完全正確
2019-10-09 14:55:55
你好,稅務局讓你按照一般納稅人還是小規(guī)模的退稅。
2021-06-11 10:52:16
你好,開紅字發(fā)票都需要申請的。
2016-11-17 11:31:35
您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負數發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
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