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送心意

天涯老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-06-11 09:04

120000/1.03×3%+5000/1.03×3%+1400/1.03×2%,同學(xué)你好參考答案

天涯老師 解答

2021-06-11 09:06

你好對外捐贈要是視同銷售

天涯老師 解答

2021-06-11 09:06

外購商品給員工發(fā)福利不要視同銷售

東海 追問

2021-06-11 09:21

解釋下3700元為什么不征稅

天涯老師 解答

2021-06-11 09:23

外購商品給員工發(fā)福利不要視同銷售,小規(guī)模企業(yè)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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120000/1.03×3%%2B5000/1.03×3%%2B1400/1.03×2%,同學(xué)你好參考答案
2021-06-11 09:04:52
簡易征收(營改增辦法中叫簡易計(jì)稅方法計(jì)稅)一般指的是全額,即以全部銷售收入為銷售額,按照征收率計(jì)算繳納增值稅,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。比如,自來水公司銷售自來水,如果自來水公司選擇一般計(jì)稅方法計(jì)稅,銷售給用戶收取水費(fèi)10000元,則其增值稅銷項(xiàng)稅額就是10000×13%=1300元,申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)減去為生產(chǎn)自來水而投入的成本取得的專用發(fā)票所包含的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。如果自來水公司采用簡易征收,則其應(yīng)交增值稅就是10000×3%=300元。 因差額而選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,指的是納稅人選擇只就差額部分按照征收率征稅的一種簡易征收方式。比如,對提供勞務(wù)派遣服務(wù)的納稅人,選擇差額納稅的,以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2018-11-20 17:00:58
你好,一般計(jì)稅為銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),簡易計(jì)稅按銷售額乘*征收率,差額征稅例如勞務(wù)派遣按收入減去支付的工資福利成本作為應(yīng)納稅收入,
2019-10-06 16:16:45
您好,免稅屬于征稅范圍,但給予減免,不征稅不屬于征稅范圍
2021-08-15 12:31:10
征稅對象一般是指對什么標(biāo)的物征收,比如貨物、勞務(wù)、百利潤、收入等。 計(jì)稅依據(jù)是計(jì)算稅費(fèi)用什么來算,比如企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)稅利潤,印花稅購銷合同的計(jì)稅依據(jù)是合同金額 稅目是一個(gè)稅種里的明細(xì)分類,比如印花稅里有13種稅目, 1.購銷合同 2.加工承欖合同 3.建設(shè)工程勘察回設(shè)計(jì)合同 4.建筑安裝工程承包合同 5.財(cái)產(chǎn)租賃合同 6.貨物運(yùn)輸答合同 7.倉儲保管合同 8.借款合同 9.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 10.技術(shù)合同 11.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 12.營業(yè)帳簿 13.權(quán)利許可證照
2020-05-27 19:21:28
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