
支付了一筆費(fèi)用,付款時(shí)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(退回)重付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
銀行對公賬戶管理費(fèi)用,分錄借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司2月和3月的社保沒計(jì)提,在4月份繳的,可以不計(jì)提直接做付款分錄嗎?借:管理費(fèi)用-社保,貸:銀行存款
答: 你好 需要計(jì)提的。 為員工支出的 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下


?? 追問
2021-06-10 02:16
王雁鳴老師 解答
2021-06-10 08:19
?? 追問
2021-06-10 12:46
王雁鳴老師 解答
2021-06-10 12:57