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送心意

海棠老師

職稱中級會計師

2021-06-07 15:44

你好,你的進項要全部認證抵扣嗎,

洪艷 追問

2021-06-07 15:46

可以全部認證抵扣,也可以根據(jù)銷項金額,選擇部分進項票進行抵扣;不過我們銷項極少,但進項票每個月都會有幾十萬的租金票進來,我也不知道咋辦

海棠老師 解答

2021-06-07 15:57

那就不認證,否則賬上也不好看,開多少票抵多少,

洪艷 追問

2021-06-07 16:55

嗯嗯是的,我也覺得您的回答才是規(guī)范正確的。但按照上級的要求,已經(jīng)把發(fā)票全部認證了,現(xiàn)在進項稅額比銷項稅額多很多。關于增值稅賬務處理還要做哪些分錄?我現(xiàn)在能直接結轉損益了嗎?

海棠老師 解答

2021-06-07 17:00

不要轉,全都放在那個“應交稅費-未交增值稅”借方,等待抵扣

洪艷 追問

2021-06-07 17:06

那摘要怎么寫呢?分錄寫,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

海棠老師 解答

2021-06-07 17:07

分錄做一筆就好
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
應交稅費-未交增值稅,
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
摘要就是計提增值稅

洪艷 追問

2021-06-07 17:19

應交稅費-未交增值稅,借方余額為多交的增值稅吧;貸方余額為應該繳納的增值稅。

洪艷 追問

2021-06-07 17:22

留抵稅金,留待下月繼續(xù)抵扣,哪一個科目更適合些呢

海棠老師 解答

2021-06-07 17:22

借方余額為待抵扣進項,貸方余額表示,你要交增值稅了,沒有沒抵扣的進項

洪艷 追問

2021-06-07 17:33

好的,老師,做完這筆就可以結轉損益了是嗎?需要計提附加稅嗎?

海棠老師 解答

2021-06-07 17:35

需要計提附加稅,同學

洪艷 追問

2021-06-07 17:36

我們服務類型為6%的稅率,銷售商品收入也是按6%計提銷項稅額嗎?如果月末要計提附加稅,附加稅的計提比率分別按城建7%、教育3%+2%嗎

海棠老師 解答

2021-06-07 17:38

計提銷項稅額?你的銷項不是根據(jù)開票金額來的嗎?附加稅要看你自己的稅率

洪艷 追問

2021-06-07 17:39

有部分不開票的銷售收入,金額比較小,是電商平臺銷售商品收入,不需要開發(fā)票給顧客個人

海棠老師 解答

2021-06-07 17:41

哦,無票收入,按6%,沒錯

洪艷 追問

2021-06-07 17:48

附加稅要看我們自己的稅率嗎,我不知道怎么弄?進項比銷項多,這個月不用交增值稅,附加稅是不是也不用計提了?

海棠老師 解答

2021-06-07 17:50

是的,不用計提,這個看你公司的稅率,附加稅率有時候12%,有的10%

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您好 專票 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
你好,銷項發(fā)票不需要認證,進項發(fā)票一般是月底之前完成認證就是了
2018-05-30 16:24:13
是 的
2015-11-11 10:44:38
你好,一般納稅人開具普票,取得的專票可以抵扣的
2020-12-28 14:24:04
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