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送心意

星河老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-06-07 11:08

同學(xué),
入賬和折舊 跟付款沒(méi)有直接關(guān)系的。
可以先以無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值暫估入賬 計(jì)提攤銷。

阿秀 追問(wèn)

2021-06-07 11:51

那知道無(wú)形資產(chǎn)的總價(jià)時(shí),   借方無(wú)形資產(chǎn)-暫估入賬12 貸方 ?       計(jì)提時(shí) 借方 銷售費(fèi)用-折舊 1    貸方累計(jì)攤銷 1

星河老師 解答

2021-06-07 11:56

同學(xué),
對(duì)的。
,借方無(wú)形資產(chǎn)-暫估入賬12 
          貸方 應(yīng)付賬款 /銀行存款
   計(jì)提時(shí) 借方 銷售費(fèi)用-折舊 1 
                      貸方累計(jì)攤銷 1

阿秀 追問(wèn)

2021-06-07 17:48

應(yīng)付賬款,沒(méi)有收到發(fā)票是,不可以是應(yīng)付賬款吧,只能是預(yù)付賬款,那怎么做賬呢?

星河老師 解答

2021-06-07 17:50

同學(xué),

沒(méi)有收到發(fā)票不能做應(yīng)付賬款這個(gè)理解是不對(duì)的。
在不設(shè)預(yù)付賬款科目的企業(yè),可以用應(yīng)付賬款的。

阿秀 追問(wèn)

2021-06-07 18:09

設(shè)置了預(yù)付賬款的

星河老師 解答

2021-06-07 18:40

同學(xué),

你首先把預(yù)付款,收到發(fā)票,再付款的時(shí)間和金額都寫清楚,老師才能幫你寫分錄,否則老師無(wú)法從你的字面意思去做分錄的。

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你好,可以賣呀!銷售,與成本是多少并沒(méi)有關(guān)系
2019-03-08 12:19:50
您好 不可以這樣賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
2019-05-30 15:12:00
您好,不可以的,一般情況下,借;管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:累計(jì)攤銷。
2018-06-27 22:11:25
1、計(jì)提減值準(zhǔn)備本身就會(huì)減少賬面價(jià)值,因?yàn)闊o(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=原值 - 減值準(zhǔn)備 2、無(wú)形資產(chǎn)攤銷是無(wú)形資產(chǎn)的備抵科目,無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=原值-減值準(zhǔn)備-累計(jì)攤銷 3、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán),這個(gè)很好解釋了,本身轉(zhuǎn)讓出去了,自然會(huì)減少無(wú)形資產(chǎn)總的賬面價(jià)值了。
2019-01-29 10:44:18
未形成無(wú)形資產(chǎn)的,加計(jì)扣除50%,這個(gè)是發(fā)生的無(wú)形資產(chǎn)研發(fā)支出(未形成無(wú)形資產(chǎn)的)金額的50%。 在2017年1月1日至2019年12月31日期間發(fā)生的攤銷費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,在上述期間按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。
2020-03-31 15:22:29
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