老師好!想請教下,我司有一個采購訂單,先支付了30%定 問
你好,這個建議你就先掛著吧,等實際跟對方確認之后再做另外的處理。 答
我們是餐飲店做西餐的,我們買了花束裝修店鋪,花束, 問
你好,計入管理費用就可以 答
@郭老師,是不是不能將一些費用放在管理費用-其他 問
也可以 你管理費用里面沒有的明細,你就可以放到其他里面。 答
請問和外商簽的銷售合同金額是15250美金,銷售出口 問
可以的。這樣是沒問題的了。 答
老師,公司法對新老企業(yè)注冊資本實繳是怎么規(guī)定的, 問
你好,減資有利潤也還是會涉及個稅的。 答

老師你好,請教老師以前年度掛錯了科目,貸方應該是貸:其他應付款,結(jié)果掛錯了科目掛在其他應收款,現(xiàn)在該怎樣處理,分錄怎么做
答: 您好 貸:其他應收款 貸方紅字 貸:其他應付款 貸方藍字
把以前年度的其他應收款調(diào)整到其他應付款,如何做分錄
答: 借 其他應收款 貸 其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!老師和您請教個問題、我去年其他應收賬款我沖錯了怎么更正、我剛剛查清楚是其他應收款掛賬的是2017-2018年期間老板和老板娘的報銷未付款的金額、我們?nèi)ツ暄b修拿來了一部分發(fā)票打算現(xiàn)金消腫的、我全部沖了他們的其他應收賬款了、2020年1-3月份的賬我已經(jīng)做了、現(xiàn)在只有調(diào)整以前年度差錯了、老板說6月份帶幾筆款要求支付他們以前年度的報銷款、我剛剛來的時候不太清楚、年末其他應收款要沖平不然要交個稅、今天才查明白是報銷款、原來的會計沒有掛賬其他應付款里、我現(xiàn)在怎么差錯調(diào)整做賬。
答: 之前分錄是怎么做的

