某政府單位通過零余額賬戶償還尚未報(bào)銷的本單位公務(wù)卡欠款 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:其他應(yīng)收款—公務(wù)卡欠款 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計(jì)還用寫會計(jì)分錄嗎
馬木子
于2021-06-01 20:59 發(fā)布 ??4906次瀏覽
- 送心意
小奇老師
職稱: 高級會計(jì)師
2021-06-01 21:36
同學(xué)您好,照理說像這種暫付性質(zhì)的款項(xiàng)(例如職工借款),暫付時無需做預(yù)算會計(jì)分錄,在實(shí)際報(bào)銷時再做預(yù)算會計(jì)分錄,但此業(yè)務(wù)涉及零余額,因此平時發(fā)生此類業(yè)務(wù)時,可以等到實(shí)際報(bào)銷時再做預(yù)算會計(jì)分錄,但如果這個業(yè)務(wù)發(fā)生在臨近年終的幾天,且無法保證職工當(dāng)年能夠報(bào)銷的前提條件下,還是做預(yù)算會計(jì)分錄,使得“資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度”的科目余額為0。個人建議在平時的工作當(dāng)中盡量在年終回避這一問題,或者可以先給職工報(bào)銷,再歸還職工的公務(wù)卡欠款,
先處理職工報(bào)銷憑據(jù)的分錄為:
借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(或單位管理費(fèi)用等)
貸:其他應(yīng)付款—公務(wù)卡欠款
后歸還職工公務(wù)卡欠款分錄為:
借:其他應(yīng)付款—公務(wù)卡欠款
貸:零余額賬戶用款額度
借:行政支出
貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度
這樣做可以有效地避免跨年問題,個人建議僅供參考
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同學(xué)您好,您具體是什么情況需要調(diào)整
2022-03-25 22:08:11

你好同學(xué)
這樣的話二月份不就平了嗎?因?yàn)槟阋辉路菀淮涡钥哿藘稍碌?。二月份時候在看沒有其他問題的話,應(yīng)該是能對上的。
2022-03-02 12:56:16

你好,那么剩下的300要沖收入,相當(dāng)于多退了。
2021-11-22 11:19:46

把中石化的其他應(yīng)收款調(diào)整至其他應(yīng)付款
2020-05-08 08:55:21

你這個分錄不平
亦順軒借給職工500塊錢,他當(dāng)時的分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收款-員工貸現(xiàn)金。
珍饈他報(bào)銷給職工的分錄是啥
2020-02-28 10:50:01
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