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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-01 10:08

你好,其他業(yè)務(wù)收入交了企業(yè)所得稅嗎?開了發(fā)票嗎?

嘻嘻 追問

2021-06-01 11:26

交了,應(yīng)該沒有開票,開了票的話當(dāng)時(shí)就會(huì)做銷項(xiàng),如果沒有開票呢,能分別說下要怎么做嗎

郭老師 解答

2021-06-01 11:30

你好,即使不開發(fā)票,正常的也應(yīng)該是借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2021-06-01 11:31

現(xiàn)在增值稅收入和你的企業(yè)所得稅收入不一致。

郭老師 解答

2021-06-01 11:31

要修改的話,得去修改去年的增值稅申報(bào)表。

嘻嘻 追問

2021-06-01 11:39

今年補(bǔ)報(bào)不可以嗎?

嘻嘻 追問

2021-06-01 11:41

今天賬上調(diào)整,再今年補(bǔ)報(bào)增值稅

郭老師 解答

2021-06-01 11:41

你好,但是稅務(wù)局查到的話會(huì)要求你們補(bǔ)交增值稅的,因?yàn)槟銢]有在當(dāng)期里面申報(bào)。

嘻嘻 追問

2021-06-01 13:51

那今年補(bǔ)申報(bào)可以嗎

郭老師 解答

2021-06-01 13:52

你好,可以的,可以的。

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