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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-28 14:41

你好,還有相關(guān)人員賠償嗎?

月半彎 追問(wèn)

2021-05-28 14:43

有相關(guān)人員賠償

鄒老師 解答

2021-05-28 14:45

你好
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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你好! 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2019-07-11 09:53:05
你好,借;管理費(fèi)用 貸;原材料
2019-04-09 17:23:53
借應(yīng)收賬款貸收入
2021-04-18 11:25:13
您好,計(jì)入固定資產(chǎn),按月攤?cè)胙邪l(fā)支出(費(fèi)用化或者資本化),原材料直接計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出或者資本化支出
2019-11-15 13:26:03
您好 借:在建工程 貸:原材料
2020-02-20 19:40:52
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